所属分类:学术专著 > 经济财政 > 财会财税

事业单位会计内部控制与风险管理
- 作者:潘嘉文,著
- 定价:75 元
-
内容简介:本书系统而深入地探讨了会计内部控制与风险管理的各个方面,旨在为会计从业人员和管理者提供全面、实用的指导。书中涵盖了会计内 部控制和风险管理的基本理论、方法和实践...阅读全部
关注
88
点赞
0
转发
0
索引声明:本图书信息来源于第一次总署获批信息。如图书信息后期变动,本索引不同步变动。
- 吉林文史出版社 出书
图书详情
- 出版时间:2024.11
- 出版地区:长春
- CIP核准号:20246K1037
- ISBN:978-7-5752-0790-4
- 正文语种:
- 中图法分类:F810.6
- 主题词:单位预算会计;风险管理;研究
- 出版单位:吉林文史出版社
内容介绍:
本书系统而深入地探讨了会计内部控制与风险管理的各个方面,旨在为会计从业人员和管理者提供全面、实用的指导。书中涵盖了会计内
部控制和风险管理的基本理论、方法和实践应用,不仅有助于读者理解内部控制和风险管理的重要性,还提供了具体的实施策略和操作指
南。本书首先介绍了会计内部控制和风险管理的概念及其在事业单位中的重要性,帮助读者建立基础知识。接着,详细分析了内部控制的
基本要素,包括控制环境、风险评估、控制活动和信息沟通等。通过系统的讲解,读者能够全面了解这些要素如何相互作用,以确保内部
控制的有效性。风险管理部分则从风险识别与评估、风险管理的实施与监控等角度进行详细阐述,提供了实用的风险评估工具和技术,帮
助读者掌握风险管理的核心环节。本书还探讨了信息与沟通在内部控制中的关键作用,以及如何通过有效的沟通机制确保信息的准确传递
和反馈。
CIP信息:
事业单位会计内部控制与风险管理/潘嘉文著.
长春:吉林文史出版社,2024.11.--ISBN 978-7
-5752-0790-4
I.F810.6
中国国家版本馆CIP数据核字第20246K1037号